公司召开审计法务工作推进会
时间:2022-02-10
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为全面部署年度审计法务工作,充分发挥法治监督作用,2月8日,公司董事长王宏组织召开审计法务工作推进会, 公司领导李长栋、任登平、王琳以及相关部门负责人、审计法务部全体人员参加。
会议听取了审计部及法务部的2022年工作计划、重点工作情况、一季度工作安排以及公司诉讼情况、重大事项进展情况。
王宏指出,审计法务工作在公司规范管理、合规经营、防范风险、提质增效等方面发挥着重要作用,要以服务公司改革发展为目标,进一步整合内外部各类资源,转变工作作风,全面完成年度各项任务。他要求,内部审计与外部审计要相互结合、互为补充,必要时延伸审计、下沉审计,联合股东单位双向发力,加强过程控制,及时纠偏、化解风险,同时做好审计整改闭环管理,领导班子将定期听取审计整改专题汇报。他强调,今年内审任务艰巨,法律事务复杂,审计法务部门更要勇于担当、承担重任、压实责任、做实做细,审计法务时效性及针对性时刻不能放松,以高质量内审法务促进公司高质量发展。